目 录
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2025年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
(一)本单位性质、职责等情况
北京市水务应急中心是北京市水务局下属二级参照公务员法管理事业单位。主要职责为:
承担洪水调度的辅助性工作。负责水旱灾害防御、水务突发事件日常值守;负责洪水、内涝、山洪、干旱监测、预警信息收集及报送工作。负责水旱灾害防御的物资储备、调拨和监管的事务性工作。承担水旱灾害防御智慧化方案编制并监督实施,负责应用管理工作。负责水旱灾害灾情调查、评估与统计工作;承担水旱灾害风险隐患分析排查和整改监督工作。负责水旱灾害应急抢险体系建设和专家队伍的组织管理工作。承担水务防汛专项分指挥部日常工作。完成市水务局交办的其他工作。
(二)机构设置情况
单位内设8个科室,分别为综合办公室、预案管理科、预报调度科、水灾害评估科、工程抢险科、应急管理科、信息科、减灾科。
(三)人员编制及实有情况
北京市水务应急中心单位行政编制0人,实有人数0人;参公事业编制35人,实有人数31人;其他人员28人,其中,退休28人。
二、收入预算情况说明
2025年收入预算6097.46万元,比2024年年初预算数4849.23万元增加1248.23万元,增长25.74%。主要原因是2025年新增全国重点地区洪水风险图编制—北京市洪水风险图编制、北京市重点山洪沟险户统一采集等项目。
(一)本年财政拨款收入5606.14万元
1.一般公共预算拨款收入5606.14万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
(二)本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
(三)上年结转结余491.32万元
10.上年结转结余491.32万元。
图1:收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算6097.46万元,比2024年年初预算数4849.23万元增加1248.23万元,增长25.74%。主要原因是2025年新增全国重点地区洪水风险图编制—北京市洪水风险图编制、北京市重点山洪沟险户统一采集等项目。
(一)基本支出。基本支出预算1190.94万元,占本年支出预算19.53%,比2024年年初预算数1349.23万元减少158.29万元,下降11.73%。
(二)项目支出。项目支出预算4906.52万元,比2024年年初预算数3500.00万元增加1406.52万元,增长40.19%,其中:
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2:基本支出和项目支出情况
(三)年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市水务应急中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市水务应急中心,无所属单位。
(二)财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算7.75万元,比2024年财政拨款“三公”经费预算增加0.25万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元,与2024年预算数0万元持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.75万元,比2024年年初预算数0.50万元增加0.25万元,主要原因:2025年公务接待费主要用于接待外单位人员来我单位开展水旱灾害防御及水务应急工作调研,座谈等活动。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数7.00万元,包括:公务用车购置费2025年预算数0万元,与2024年预算数0万元持平;公务用车运行维护费2025年预算数7.00万元,其中:公务用车燃油2.30万元,公务用车维修1.70万元,公务用车保险1.70万元,其他支出1.30万元。公务用车运行维护费2025年预算数与2024年年初预算数7.00万元持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2025年北京市水务应急中心政府采购预算总额3772.18万元,其中:政府采购货物预算601.50万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算3170.68万元。
(二)政府购买服务预算说明
本单位2025年无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费情况说明
2025年北京市水务应急中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算107.88万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2025年,北京市水务应急中心填报绩效目标的预算项目10个,占本单位本年预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4,415.20万元,占本单位本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本单位2025年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2024年底,本单位共有车辆4台,共计246.19万元;单位价值50万元以上的设备12台(套)、共计1670.93万元。2025年预算安排中,购置单位价值50万元以上的设备0台(套),共计0万元。
六、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2025年度单位预算报表
附件:北京市水务应急中心2025年度单位预算报表
相关附件:
北京市水务应急中心2025年预算公开附表