北京市水利工程质量与安全监督中心站2025年度单位预算信息公开

日期:2025-03-07 10:00:00    来源:市水务局网站

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  第一部分 2025年度单位预算情况说明

  一、单位情况说明

  二、收入预算情况说明

  三、支出预算情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  五、其他情况说明

  六、名词解释

  第二部分 2025年度单位预算报表

  一、收支总表

  二、收入总表    

  三、支出总表

  四、项目支出表

  五、政府采购预算明细表

  六、财政拨款收支总表

  七、一般公共预算财政拨款支出表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出表

  九、政府性基金预算财政拨款支出表

  十、国有资本经营预算财政拨款支出表

  十一、财政拨款“三公”经费支出表

  十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

  十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2025年度单位预算情况说明

  一、单位情况说明

  (一)本单位性质、职责等情况

  北京市水利工程质量与安全监督中心站为北京市水务局所属正处级公益一类事业单位,主要职责为:

  1.承担市属水利建设工程质量监督工作。

  2.承担市属水利工程施工现场安全监督工作。

  3.承担本市水务安全管理辅助性工作。

  4.承担水利工程有关质量安全监督的制度、标准、规范、规程起草、修订等事务性工作。

  5.承担本市水利建设工程质量考核的事务性工作。

  6.承担本市水利工程绿色文明施工监督检查等事务性工作。

  7.承担水利工程建设安全标准化建设的辅助性工作。

  8.组织开展质量安全监督人员培训工作。

  9.完成市水务局交办的其他工作。

  (二)机构设置情况

  单位内设10个科室,分别为党务办公室、行政办公室、财务科、水利工程质量监督科、水源管线工程质量监督科、水利工程安全监督科、安全风险防控监督科、行业管理科、技术管理科、工程环境保护科。

  (三)人员编制及实有情况

  北京市水利工程质量与安全监督中心站行政编制0人,实有人数0人;事业编制52人,实有人数47人;其他人员12人,其中退休12人。

  二、收入预算情况说明

  2025年度收入预算2914.99万元,比2024年年初预算数2759.62万元增加155.37万元,增长5.63%。主要原因一是新增水务工程量导致北京市水务工程质量与安全监督项目经费中检测费增加;二是我单位承担本市水利工程绿色文明施工监督检查等事务性工作,新增北京市水利工程绿色安全标准化工地建设项目;三是本年新增公务用车购置项目。(一)本年财政拨款收入2914.99万元

  1.一般公共预算拨款收入2914.99万元。

  2.政府性基金预算拨款收入0万元。

  3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

  (二)本年其他资金收入0万元

  4.财政专户管理资金收入0万元。

  5.事业收入0万元。

  6.上级补助收入0万元。

  7.附属单位上缴收入0万元。

  8.事业单位经营收入0万元。

  9.其他收入0万元。

  (三)上年结转结余0万元

  10.上年结转结余0万元。

图片1.png

图1:收入预算

  三、支出预算情况说明

  2025年支出预算2914.99万元,比2024年年初预算数2759.62万元增加155.37万元,增长5.63%。主要原因一是新增水务工程量导致北京市水务工程质量与安全监督项目经费中检测费增加;二是我单位承担本市水利工程绿色文明施工监督检查等事务性工作,新增北京市水利工程绿色安全标准化工地建设项目;三是本年新增公务用车购置项目。 

  (一)基本支出。基本支出预算1907.78万元,占本年支出预算65.45%,比2024年年初预算数1791.41万元增加116.37万元,增长6.50%。

  (二)项目支出。项目支出预算1007.21万元,比2024年年初预算数968.21万元增加39万元,增长4.03%。其中:

  1.事业单位经营支出0万元。

  2.上缴上级支出0万元。

  3.对附属单位补助支出0万元。

图片2.png

图2:基本支出和项目支出情况

  (三)年终结转结余资金0万元

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  (一)“三公”经费的单位范围

  北京市水利工程质量与安全监督中心站因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市水利工程质量与安全监督中心站,无所属单位。

  (二)财政拨款“三公”经费预算情况说明

  2025年财政拨款“三公”经费预算31.01万元,比2024年财政拨款“三公”经费预算增加23.98万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2025年预算数0.00万元,与2024年年初预算数持平。

  2.公务接待费。2025年预算数0.00万元,与2024年年初预算数持平。

  3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算31.01万元,包括:公务用车购置费2025年预算数24.08万元,比2024年年初预算数0.00万元增加24.08万元,主要原因:本年新增公务用车购置项目。公务用车运行维护费2025年预算数6.93万元,其中:公务用车燃油3.41万元,公务用车维修1.28万元,公务用车保险1.27万元,其他支出0.97万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数7.03万元减少0.1万元,主要原因:厉行节约,减少公务用车运行维护费支出。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2025年北京市水利工程质量与安全监督中心站政府采购预算总额476.70万元,其中:政府采购货物预算30.08万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算446.62万元。

  (二)政府购买服务预算说明

  本单位2025年无政府购买服务预算。

  (三)机关运行经费说明

  2025年北京市水利工程质量与安全监督中心站1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算173.06万元。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  2025年,北京市水利工程质量与安全监督中心站填报绩效目标的预算项目7个,占本单位本年预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1007.21万元,占本单位本年项目支出预算的100%。

  (五)重点行政事业性收费情况说明

  本单位2025年无重点行政事业性收费。

  (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

  (七)国有资产占用情况说明

  截至2024年底,北京市水利工程质量与安全监督中心站共有车辆3台,共计43.32万元;单位价值50万元以上的设备0台(套)、共计0万元。2025年预算安排中,购置单位价值50万元以上的设备0台(套),共计0万元。

  六、名词解释

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

  机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2025年度单位预算报表

  附件:北京市水利工程质量与安全监督中心站2025年度单位预算报表