北京水利医院2024年度单位预算信息公开

日期:2024-03-14 10:00:00    来源:市水务局网站

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第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2024年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

(一)本单位性质、职责等情况

北京水利医院为北京市水务局下属的公益二类财政补助事业单位,是北京市二级甲等医疗服务机构。依照相关政府单位规定和要求,医院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务,并面向社会提供医疗服务,做好北京市水务系统职工的健康服务工作。

(二)机构设置情况

根据中共北京市水务局党组《关于北京水利医院职责及内设机构设置的批复》,设立22个一级科室。分别为党务办公室、行政办公室、人事教育科、医疗保险办公室、护理部、医院感染与控制办公室、疾控办公室、后勤保障科、安全保卫科、离退休服务科、财务科、审计科,医学技术科,骨关节科,手术麻醉科,医务科,门诊部,内科,外科,创伤科,社区卫生科,密云水库医院。

(三)人员编制及实有情况

北京水利医院行政编制0人,实有人数0人;事业编制351人,实有人数320人;聘用人员198人。

离退休人员259人,其中:离休5人,退休254人。

二、收入预算情况说明

2024年度收入预算65295.32万元,比2023年年初预算数55878.71万元增加9416.61万元,增长16.85%。主要原因是医院业务量增长,医疗业务支出项目增加,以前年度提取基金累计金额纳入预算以及上年财政项目结转金额。

(一)本年财政拨款收入11708.89万元

1.一般公共预算拨款收入11708.89万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

(二)本年其他资金收入48875.11万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入48075.11万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入800.00万元。

(三)上年结转结余4711.32万元

10.上年结转结余4711.32万元。

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图1:收入预算

三、支出预算情况说明

2024年支出预算65295.32万元,比2023年年初预算数55878.71万元增加9416.61万元,增长16.85%。主要原因是医院业务量增长,医疗业务支出项目增加,以前年度提取基金累计金额纳入预算以及上年财政项目结转金额。

(一)基本支出。基本支出预算15345.37万元,占总支出预算23.50%,比2023年年初预算数14883.98万元增加461.39万元,增长3.10%。

(二)项目支出。项目支出预算45504.45万元,比2023年年初预算数40994.73万元增加4509.72万元,增长11.00%。其中:

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

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图2:基本支出和项目支出情况

(三)年终结转结余资金4,445.50万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2024年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2024年北京水利医院政府采购预算总额1162.41万元,其中:政府采购货物预算445.50万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算716.91万元。

(二)政府购买服务预算说明

2024年北京水利医院政府购买服务预算总额0万元。 

(三)机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2024年,北京水利医院填报绩效目标的预算项目6个,占全部预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算45238.62万元,占本单位全部项目支出预算的100%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至2023年底,北京水利医院共有车辆10台,共计218.66万元;单位价值50万元以上的设备55台(套)、共计10525.35万元。2024年预算安排中,购置单位价值50万元以上的设备3台(套),共计308.00万元。

六、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2024年度单位预算报表

附件:北京水利医院2024年度单位预算报表