北京市南水北调环线管理处2022年度决算公开

日期:2023-09-14 10:00:00    来源:市水务局网站

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第一部分 2022年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度单位决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度单位绩效评价情况

第一部分 2022年度单位决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2022年度单位决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

2021年7月,北京市南水北调环线管理处依照《中共北京市委机构编制委员会关于市水务局所属事业单位改革有关事项的批复》(京编委〔2021〕130号)设立,性质为全额拨款的正处级事业单位。本单位主要职责为:

1.负责管辖范围内水利工程安全运行管理工作,承担日常巡查、安全监测、运行维护等管理工作;

2.负责管辖范围内水资源调度实施工作;

3.负责管辖范围内水资源保护、水质监测工作;

4.负责管辖范围内水生态保护修复、水环境维护和林草绿地管护工作;

5.负责管辖范围内水旱灾害防御和应急工作;

6.承担管辖空间内水务事务公共服务组织协调。

本单位内设置职能科室9个、基层管理所7个,分别是党务办公室、行政办公室、人事教育科、计划财务科、工程管理科、调度科、运行管理科、应急与安全管理科、科技科、城南分水管理所、大兴支线管理所、东干线管理所、南干线管理所、亦庄调节池管理所、通州支线管理所、后勤服务中心。

(二)人员构成情况

行政编制0人,实有人数0人;事业编制135人,实有人数115人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计17929.63万元,比上年增加4857.96万元,增长37.16%。

(一)收入决算说明

2022年度本年收入合计17077.07万元,比上年增加4096.87万元,增长31.56%,其中:财政拨款收入17073.93万元,占收入合计的99.98%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入3.14万元,占收入合计的0.02%。

1:收入

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(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计13819.85万元,比上年增加1674.26万元,增长13.78%,其中:基本支出4478.79万元,占支出合计的32.41%;项目支出9341.06万元,占支出合计的67.59%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

2:基本支出和项目支出情况

图片25.png

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计17926.49万元,比上年增加4857.96万元,增长37.16%。主要原因:新接手大兴支线工程和亦庄调节池二期工程,增加运行维护费;申请财政资金对东于渠工程隧洞进行检修。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出13816.71万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出6.49万元,占本年财政拨款支出0.05%;社会保障和就业支出447.20万元,占本年财政拨款支出3.24%;农林水支出13363.02万元,占本年财政拨款支出96.71%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2022年度决算6.49万元,比2022年度年初预算减少6.81万元,下降51.20%。其中:

“进修及培训”(款,下同)2022年度决算6.49万元,比2022年度年初预算减少6.81万元,下降51.20%。主要原因:过紧日子,压缩培训类资金; 单位调出职工,核减调出职工培训费。

2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算447.19万元,比2022年度年初预算减少52.16万元,下降10.45%。其中:

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算447.19万元,比2022年度年初预算减少52.16万元,下降10.45%。主要原因:单位调出职工,核减调出职工养老保险费用。

3、“农林水支出”(类)2022年度决算13363.02万元,比2022年度年初预算减少1032.90万元,下降7.17%。其中:

“水利”(款)2022年度决算13363.02万元,比2022年度年初预算减少1032.90万元,下降7.17%。主要原因:项目采购过程中产生控制价审核结余和招标结余,结余资金退回财政;单位调出职工,核减调出职工基本支出费用。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4477.79万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出;(3)其他资本性支出包括无形资产购置等。

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数4.94万元,与2022年度“三公”经费财政拨款年初预算4.94万元持平。其中:

1.因公出国(境)费用。

本年度无此项支出。

2.公务接待费。

本年度无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数4.94万元,与2022年度年初预算数4.94万元持平。其中,公务用车运行维护费2022年度决算数4.94万元,与2022年度年初预算数4.94万元持平。2022年度公务用车运行维护费中,公务用车加油0.62万元,公务用车维修3.87万元,公务用车保险0.45万元,公务用车其他支出0.00万元。2022年度公务用车保有量2辆,车均运行维护费2.47万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额9739.76万元,其中:政府采购货物支出2.03万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出9737.74万元。授予中小企业合同金额4597.3万元,占政府采购支出总额的47.2%,其中:授予小微企业合同金额4597.3万元,占政府采购支出总额的47.2%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆7台,687.13万元;单位价值100万元(含)以上的设备1台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

5.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

第四部分 2022年度单位绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件2。